¿Cómo Generar Retenciones de Patentes en eFactory Software ERP en la Nube?

Veamos paso a paso como generar retenciones de patentes en el módulo de compras en eFactory de manera rápida y sencilla.

Para generar patentes hay dos forma la cual la vamos a explicar aquí paso a paso.

1 Forma de Generar Retenciones de Patente

Generar Retenciones de Patente a todas las facturas encontrada por los filtors seleccionado.

Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Al iniciar eFactory con nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionamos la Aplicación Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub. componente Generar Documentos.

Paso 2: Generar Retenciones de Patente 1 Forma

a. Al seleccionar el sub. componente Generar Documentos donde nos muestra su pantalla, procedemos llenar los siguientes campos:


    Filtro de Documentos de Origen
  • Documento Inicial: Código de Documento Inicial.
  • Documento Final: Código de Documento Final.
  • NOTA: El campo Documento Inicial y Documento Final, te permite especificar un rango de los documentos a generarles la retención.
  • Fecha Inicial de Documentos: Indica la fecha inicial de los documentos a seleccionar para generarles la retención de patente.
  • Fecha Final de Documentos: Indica la fecha final de los documentos a seleccionar para generarles la retención de patente.
  • Proveedores Inicial: Indica el proveedor inicial de los documentos a seleccionar para generarles la retención de patente.
  • Proveedores Final: Indica el proveedor final de los documentos a seleccionar para generarles la retención de patente.

NOTA: Filtros obligatorio: Fecha Inicial de Documentos, Fecha Final de Documentos, Proveedores Inicial y Proveedores Final.


    Parámetros de Generación
  • Tipo de Generación: Este campo te permite seleccionar en la lista desplegable la opción de Patente.
  • Tipo de Documento de Origen: Este campo te permite seleccionar en la búsqueda del tipo de documento de origen, la opción es: FACT-Factura.
  • Tipo de Documento de destino: Este campo debe ser RETPAT - "Retención de Patente Municipal".
  • Cálculos: Se selecciona la opción % Asignado
  • Porcentaje de Retención: El porcentaje a retener en la patente normamente es 1%.
  • Comentario: Descripción.
  • Fecha de Emisión: Indica que fecha va a tener la retención de patente municipales. Este campo tenemos 3 forma de generar fecha de emisión que son:
    • Fecha de Origen: Con esta opción la retención se generará con la misma fecha de la factura de origen.
    • Fecha Actual: Con esta opción las retenciones se generarán con la fecha de hoy.
    • Especificar: Con esta opción puede especificar la fecha con la que se generarán las retenciones.
  • Impuesto de Documento Destino: En Impuesto de Documento de Destino debe colocar EXE – Exento.
  • Concepto de Movimiento: Indicar el concepto con el que se contabilizarán las retenciones.

b. Después de haber llenado los campos necesarios se procede a seleccionar el botón .

c. Luego podemos observar la ventana donde nos informa que la Operación fue completada exitosamente con un total de documentos de proveedores que fueron generados y seleccionaremos el botón para finalizar la operación realizada.

2 Forma de Generar Retenciones de Patente

Generar retenciones de patente a cada facturas seleccionada del proveedor, al momento de crear el pago.

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub. componente Pagos a Proveedores.

Paso 2: Generar Retenciones de Patente 2 Forma

a. Al seleccionar el sub. componente Pagos a Proveedores donde nos muestra su pantalla, procedemos a presionar el botón .

b. Luego procedemos a buscar el proveedor, para obtener sus facturas, después seleccionaremos el botón de para observar todas la facturas del proveedor.

c. Después seleccionaremos el que esta cada factura debajo del ícono "->" donde se abona el monto a pagar de la factura.

d. Luego sección de patente se puede colocar el porcentaje de cada factura seleccionada y se registra la forma de pago, ya sea por Pagos por Cajas o Pagos por Bancos y seleccionaremos el botón .

e. Al seleccionar el botón nos muestra una ventana de Operación Completada donde nos informa que el pago de la factura fue ejecutada. Luego seleccionaremos el botón .

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